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返回列表首页宣布时间:2022-5-12 17:33:22

5月12日上午,集团董事会审计委员会召开2022年第1次聚会会议,集团党委常委、总审计师、董事会审计委员会主任刘德华主持,外部董事、审计委员会委员李玉明、李雪线上参会。



会上,审计委员会听取了集团2021年度财政决算情况及审计事情情况的汇报,对集团财政决算事情和决算审计事情给予肯定,认为财政决算陈诉公允反映了集团2021年的财政状况和经营结果,维护了公司和股东的利益。

刘德华对下一步事情提出要求,他强调:一要连续优化会计核算流程,提高会计要素核算准确性,提升财政治理水平;二要连续降本增收、革新攻坚;三要强化财政监视,实时分析经济运行情况;四要提升预算绩效治理水平,增强会计信息质量治理;五要内审外审联动,加大审计力度,查找企业运营治理历程中存在的单薄环节,提出切实可行的建议,助力提升企业整体经营效率,更好地服务集团高质量生长。

集团财政总监何晓伟,审计部、财政治理部、中兴华会计师事务所、中天运会计师事务、大信会计师事务所相关卖力人列席聚会会议。

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